【答案】针对“资料1”,下列审计程序中,属于固定资产业务内部控制测试的有:()

返回首页开放大学时间:2022-10-20 10:38
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针对“资料1”,下列审计程序中,属于固定资产业务内部控制测试的有:()

A.验证固定资产验收部门工作的独立性

B.检查固定资产入账价值的正确性

C.验证固定资产的新增手续是否齐全

D.审查固定资产报废是否经过审批

正确答案:ACD

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上一篇:某企业20×2年3月20日库存商品A的实际盘存数量为220件。20×2年1月1日至20×2年3月20日盘点时止,库存商品A的完工数量为400件,销售发出数量为300件。可以确认该企业20×1年12月31日产成品A的实际数量为:()
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